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【反詐騙】接到不明來電說:升等為「高級會員」「購物滿意度調查」,這是詐騙!請絕對「不要依照指示操作ATM或網銀」
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內部控制與風險管理:理論、實務與案例(第2版)(簡體書)
人民幣定價:37元
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商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

本書的特色和優勢如下:
1.梳理了新的相關理論和政策。不僅深入探討了內部控制(風險管理)的本質屬性,也對COSO(2013)以及財政部、證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》以及中國注冊會計師協會發布的《企業內部控制審計問題解答》進行了深化的宣講,厘清了目前該領域理論方面的一些問題和疑惑。
2.增加了內部控制的實務操作和案例。本書圍繞內部控制要素、設計、評價、審計和披露幾個方面,凸顯實務操作的流程、底稿以及案例,讓讀者既知其然,也知其所以然,有助于其更好地運用內部控制提升公司價值。
3.創新寫作體例,增加可讀性。本書搜集整理了大量的國內外企業的真實案例,行文活潑生動,將枯燥嚴肅的問題以鮮活的案例展現出來。
李曉慧 中央財經大學會計學院教授,博士生導師,首批資深注冊會計師(非執業會員)。2008年9月至2009年4月在英國普利茅斯大學做訪問學者。2006年入選首屆全國會計領軍(后備)人才;擔任中國注冊會計師協會專業技術咨詢委員會委員和中國會計學會審計監督檢查委員會委員。主要研究領域:現代審計理論與實務、內部控制與內部審計、政府會計與績效審計和資本市場信息披露。
何玉潤 北京工商大學商學院副教授,會計系主任。2006年入選首屆全國會計領軍(后備)人才,2009年2月至7月在美國明尼蘇達大學做訪問學者。主要研究領域:上市公司會計理論與實務、企業內部控制理論與實務、企業稅收理論與實務等。
導語_點評_推薦詞
章 內部控制與風險管理概述
節 內部控制理論沿革
第二節 風險管理觀念的形成與演變
第三節 內部控制與風險管理的協調
討論思考題
案例討論與分析:安然和安達信的毀滅

第二章 影響內部控制實踐的重要立法與研究
節 影響內部控制實踐的相關立法
第二節 中國影響企業內部控制的相關立法
第三節 內部控制與風險管理相關文獻研究
討論思考題
案例討論與分析:中信泰富炒匯巨虧事件

第三章 內部控制(風險管理)體系建立
節 內部控制(風險管理)體系構建的原則與流程
第二節 內部控制(風險管理)手冊及其構建的主要工作
第三節 內部控制(風險管理)構建的實踐
討論思考題
案例討論與分析:中航油(新加坡)公司巨虧事件

第四章 內部控制(風險管理)設計
節 企業內部控制(風險管理)分類與設計流程
第二節 與企業控制環境有關的內控子系統設計
第三節 與企業資金活動相關的內控子系統設計
第四節 與企業資產管理相關的內控子系統設計
第五節 與企業業務活動相關的內控子系統設計
第六節 與企業整體管理系統相關的內控子系統設計
討論思考題
案例討論與分析:華興公司內部控制的完善與整改

第五章 內部控制(風險管理)的評價
節 內部控制(風險管理)評價體系
第二節 內部控制(風險管理)評價的實務及其底稿
第三節 內部控制評價報告與溝通
第四節 內部控制(風險管理)評價相關的案例
討論思考題
案例討論與分析:上市公司內部控制評價報告及其更正

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