企業內部審計的47個技巧(簡體書)
商品資訊
系列名:企業財會人員實務技能提升系列
ISBN13:9787115331762
出版社:人民郵電出版社
作者:王雯雯
出版日:2013/10/29
裝訂/頁數:平裝/277頁
規格:23.5cm*16.8cm (高/寬)
版次:一版一次
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商品簡介
商品簡介
審計無小事,內部審計是組織管理的重要組成部分,是企業防範舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。《企業內部審計的47個技巧》將告訴你怎樣幫助中小企業建立一套切實可行的審計系統,探尋出一套適合中小企業的審計方法和制度。沒有規矩不成方圓,沒有監督就不成體系。本書提供了切實可行的方法,包括如何建立審計規範、確立審計標準等,書中的制度及案例都是經過企業內部審計工作實踐檢驗的,可操作性強,是內部審計工作者案頭必備的參考資料。
《企業內部審計的47個技巧》適合審計從業人員、企業管理人員以及對內部審計感興趣的人員閱讀。
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