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內部稽核協會

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內部稽核季刊:第102期
滿額折
出版日:2018/07/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:2
內部稽核季刊:第84期
滿額折
出版日:2014/01/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:1
內部稽核季刊:第86期
滿額折
出版日:2014/07/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:6
內部稽核季刊:第109期
滿額折
出版日:2020/04/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第109期
優惠價:9 180
庫存:1
內部稽核季刊:2013ACIIA特刊
滿額折
出版日:2013/12/03 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:5
內部稽核季刊:第80期
滿額折
出版日:2012/10/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
.專題報導 內部稽核的品質評核 提倡審計委員會與有效執行內部稽核之關係.研究主題 2012年ACIIA研討會介紹 內部稽核應納入個資適法性查檢.稽核實務 內部稽核協助台灣鋼鐵業達成組織願景之個案研究 家族治理環境下內部稽核獨立性之探討
優惠價:9 180
庫存:8
內部稽核季刊:第103期
滿額折
出版日:2018/10/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:2
內部稽核季刊:第85期
滿額折
出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 180
庫存:1
內部稽核季刊:第95期
滿額折
出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第九十五期
優惠價:9 180
庫存:4
內部稽核季刊:第81期
滿額折
出版日:2013/01/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
.內部稽核人員如何跟上最新的科技趨勢?.你的職業道德防線可信賴嗎?.企業策略稽核,持績營運計畫及災難復原稽核
優惠價:9 180
庫存:8
內部稽核季刊:第101期
滿額折
出版日:2018/04/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第101期
優惠價:9 180
庫存:7
COSO財務報導的內部控制:較小型公開發行公司指引
滿額折
出版日:2008/03/01 作者:王怡心  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
COSO財務報導的內部控制─較小型公開發行公司指引這套新書為較小型的公開發行公司,提供指引以使用崔德威(Treadway) 委員會(COSO) 所提出的內部控制,由委員會主導整合架構,敘述與內部控制對財務報告有效的關係。財務報告的內部控制,被定義為一種架構,當作一個程序,受公司的董事會、管理者者和其他人員所影響,重點被設計提供合理的保證,有關於公開財務報表的可靠性,這套新書也敘述合適的方法,來實現
優惠價:9 630
庫存:7
CIA Review 第三科內部稽核之業務知識(2019版)
滿額折
出版日:2020/04/15 作者:GLEIM; IRVIN N.  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
本書為在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式,而非用來取代其他出版來源之考試複習教材。
優惠價:9 1800
庫存:8
內部稽核季刊:第82期
滿額折
出版日:2013/05/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
專題報導.藉由IFRSs強化我國資本市場在國際的競爭力.採用IFRSs後內部控制內部稽核的相關法令規範研究主題.COSO的演變分析-以五大要素為主.改善風險管理十大妙招
優惠價:9 180
庫存:2
內部稽核季刊:第112期
滿額折
出版日:2021/01/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第112期
優惠價:9 180
庫存:1
COSO內部控制:整合架構
滿額折
出版日:2013/10/01 作者:美國COSO委員會 原著  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
2013 COSO 「內部控制–整合架構」 於1992年COSO發布「內部控制-整合架構」(原始架構)已獲得廣泛接受,並且被世界各國廣泛地實施與應用。該架構已被認可為一個領先的內部控制架構,用來設計、實施和管理內部控制之有效性。 從原始架構開始至今的二十年來,商業環境已經產生劇烈的改變,變得更加的複雜,趨向科技化以及範疇全球化。同時,利害關係人更致力於尋求內部控制制度完整性,期待能有較好的透明
優惠價:9 1350
庫存:2
企業風險管理:整合策略與績效
滿額折
出版日:2018/03/01 作者:美國COSO委員會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
為完成COSO整體任務,COSO委員會於2004年授權並發布企業風險管理-整含架構。在過去的十年內,該出版品在管理風險方面所做的努力,已獲得很多機構的廣泛認同。然而,在那段期間內,風險的複雜性也已改變,新的風險已經顯現,董事會與高階主管都加強其對企業風險管理的認知與監督,同時要求改善風險報導。這次針對2004年版本的更新,主要為順應企業風險管理的演變,及滿足機構改善其管理風險方法的需要,以符合一個
優惠價:9 990
庫存 > 10
Sawyer內部稽核:提升及維護機構價值(第七版)
滿額折
出版日:2023/02/01 作者:Internal Audit Foundation  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
Sawyers內部稽核第一版於1973年出版時,被許多人認為是非常重要、最新的參考書籍。Larry Sawyer的洞察及原則提供指引給無數的內部稽核人員,並協助形塑內部稽核專業多年。第七版以Sawyer的典範為基礎,以業務的角度審視內部稽核。本書的架構在於呈現內部稽核主管需要知道什麼,以發展理想的內部稽核職能,以及內部稽核人員需要知道什麼,以交付當前的內部稽核服務及產品。現代的內部稽核人員不僅必須具備技術性的知識及洞察,也必須具有在當前複雜商業世界運作所需的心態及執行力。Sawyer被認為是該專業的黃金標準,其反映內部稽核不斷發展的基礎,並應對該行業所面臨的機會及風險。它是每一位內部稽核人員不可或缺的工具。
優惠價:9 2250
庫存:2
全球內部稽核準則
滿額折
出版日:2024/12/13 作者:The Institute of Internal Auditors  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
優惠價:9 450
庫存:6
內部稽核季刊:第100期
滿額折
出版日:2018/01/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第100期
優惠價:9 180
庫存:5
CIA REVIEW CIA總複習:第一科內部稽核在治理風險及控制之角色(第14版)
90 折
出版日:2010/02/12 作者:IRVIN N; GLEIM PH D; CPA CIA CMA CFM  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
CIA REVIEW CIA總複習:第一科內部稽核在治理風險及控制之角色
內部稽核季刊:第97期
滿額折
出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第九十七期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第119期
滿額折
出版日:2022/11/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第119期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第87期
90 折
出版日:2014/10/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第八十七期
內部稽核季刊:第114期
滿額折
出版日:2021/07/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第114期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第105期
滿額折
出版日:2019/04/01 作者:內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第105期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第106期
90 折
出版日:2019/07/01 作者:內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第106期
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內部稽核季刊:第111期
滿額折
出版日:2020/10/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第111期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第107期
滿額折
出版日:2019/10/01 作者:內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第107期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第108期
滿額折
出版日:2020/01/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第108期
優惠價:9 180
無庫存
內部稽核季刊:第113期
滿額折
出版日:2021/04/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第113期
優惠價:9 180
無庫存
內部控制-整合架構:內部控制監督指引
90 折
出版日:2009/12/01 作者:美國COSO委員會原著  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
COSO架構認為執行監督組成要素,乃組織內部控制制度最具效果的部分。因此,組織應審慎注意內部控制之監督是否每年度皆有執行-如同公司公開報導其內部控制品質一般,或監督組成要素是否能嵌入組織日常營運作業中。COSO委員會認為監督組成要素嵌入其持續內部控制流程中,許多組織將能達成更大的效率及效果,本指引試圖提供組織達成該等目的所需知識與範例。
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企業資源規劃系統使用、控制與稽核:以SAP R/3為例
90 折
出版日:2001/10/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
本書分為四個部份:緒論、資訊科技控制、應用控制、以及附錄。目的在於提供有關ERP系統的導入、使用、控制與稽核方面的資訊,可以作為企業實施ERP系統專案的重要參考。
絕版無法訂購
CIA Review第一科內部稽核基礎(第17版)
90 折
出版日:2014/07/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
本書為在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式,而非用來取代其他出版來源之考試複習教材。
絕版無法訂購
CIA Review第三科內部稽核知識要素(第17版)
90 折
出版日:2013/01/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
本書為在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式,而非用來取代其他出版來源之考試複習教材。
絕版無法訂購
內部稽核季刊:第110期
90 折
出版日:2020/07/01 作者:中華民國內部稽核協會  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
內部稽核季刊:第110期
CIA REVIEW CIA總複習:第二科內部稽核之執行(第14版)
90 折
出版日:2010/03/29 作者:IRVIN N.GLEIM PH D. CPA CIA CMA CFM  出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
準備與參加CIA考試方法 1. 專案委任資訊 2. 工作底稿 3. 溝通結果
CIA REVIEW CIA總複習:第四科經營管理技能(第14版)
90 折
出版日:2010/04/23 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
本書內容包含結構分析與策略、產業與市場分析、環境與策略決策、全球化企業議題、激勵與溝通、組織結構及效能、團體之管理、影響力和領導統御、時間管理及衝突與談判等。
國際內控自評師考試中譯本參考書
90 折
出版日:2006/04/01 出版社:內部稽核協會  裝訂:平裝
國際內控自評師考試內容綱要說明 如準備已通過內控自評師(CCSA)考試 CCSA試題範例 CCSA試題範例參考解答 綱要範疇 範疇I、CSA基本觀念 範疇II、CSA專案的整合 範疇III、CSA流程的要素 範疇IV、企業目標與組織績效 範疇V、風險辨識與評估 範疇VI、控制理論與應用
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