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劉正昶

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施工企業內部控制(簡體書)
滿額折
出版日:2018/03/01 作者:劉正昶; 商德福  出版社:人民日報出版社  裝訂:平裝
本書以內部控制的標準與評價方法,從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個方面對施工企業內部控制制度進行論述,同時融合了業務層面的內部控制措施,並利用多個案例詳細分析了施工企業內部控制體系中可能存在的主要問題以及造成這些問題的主要原因,同時針對這些問題的主要成因提出一些改善的建議。 本書將內部控制理論與施工企業的具體情況相結合,將理論落地於施工企業實際,理論性和實用性、行業性和
優惠價:87 303
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房地產企業內部審計指南(簡體書)
87 折
出版日:2020/09/01 作者:王秀明; 劉正昶; 李忠心  出版社:中國時代經濟出版社  裝訂:平裝
本書結合房地產企業的管理流程及風險特點,系統介紹房地產企業內部審計的理論和實務,突出專業性和實用性;結合房地產行業發展歷程、主要政策變化及對重大行業風險的闡釋,全面介紹房地產企業基本情況、審計特點、審計類型;立足房地產開發項目的全生命週期,深入梳理業務環節的審計目標、審計重點、審計依據、需查閱資料、具體審計方法及常見問題等。本書力求對房地產企業主要經濟事項實現全覆蓋,為內部審計人員提供系統的審計思路,完整的審計流程,實用的審計表格,豐富的審計方法和手段。
企業投資項目內部審計指南(簡體書)
滿額折
出版日:2021/11/01 作者:王秀明; 劉正昶; 劉宇棟  出版社:中國時代經濟出版社  裝訂:平裝
本書結合企業投資項目的管理流程及風險特點,系統介紹投資項目內部審計的理論和實務,明確了投資項目的基本概念、內部審計的內涵和外延等,突出專業性和實用性;通過投資項目常見類型及特點、投資項目發展歷程及投資環境分析,全面介紹企業投資項目基本情況和重點關注內容等;立足企業投資項目的全生命週期,深入梳理投資業務各環節的審計目標、審計重點、審計依據、審計方法及審計常見問題等。本書力求對企業投資項目主要經濟事項實現全覆蓋,為內部審計人員提供系統的審計思路、完整的審計流程、實用的審計表格、豐富的審計方法和手段。
優惠價:87 564
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