內部審計學(簡體書)
商品資訊
系列名:審計學國家一流專業建設點系列教材
ISBN13:9787521868180
出版社:經濟科學出版社
作者:葉陳雲; 楊克智; 童萬民
出版日:2025/03/01
裝訂/頁數:平裝/325頁
規格:24cm*17cm (高/寬)
版次:一版
商品簡介
商品簡介
本教材具有以下特點:
理論實務並重。強化風險導向內審思維,將經營管理審計融入企業業務經營全流程,同時,結合典型審計實務案例與審計技能,能提供可操作性強的內部審計業務實戰指南。
內容全面實用。覆蓋審計計劃、證據收集、底稿編制、報告撰寫等全流程,融入相關審計職稱考試真題,結合內部審計實務案例教學法,有助於提升學生分析判斷與問題解決能力。
教學資源豐富。每章設置案例導入、學習目標、學習框架、學習內容及課後習題,配套二維碼數字資源、電子課件與模擬題庫,豐富的資源可助力提升線上線下混合式教學質量。
社會意義積極。由高校教授與審計實務專家聯合編寫,不僅為內部審計人才培養提供系統化知識體系,更致力於推動企業審計文化建設、內部控制完善、重大業務風險防範,促進企業運營管理制度的高質量發展。
理論實務並重。強化風險導向內審思維,將經營管理審計融入企業業務經營全流程,同時,結合典型審計實務案例與審計技能,能提供可操作性強的內部審計業務實戰指南。
內容全面實用。覆蓋審計計劃、證據收集、底稿編制、報告撰寫等全流程,融入相關審計職稱考試真題,結合內部審計實務案例教學法,有助於提升學生分析判斷與問題解決能力。
教學資源豐富。每章設置案例導入、學習目標、學習框架、學習內容及課後習題,配套二維碼數字資源、電子課件與模擬題庫,豐富的資源可助力提升線上線下混合式教學質量。
社會意義積極。由高校教授與審計實務專家聯合編寫,不僅為內部審計人才培養提供系統化知識體系,更致力於推動企業審計文化建設、內部控制完善、重大業務風險防範,促進企業運營管理制度的高質量發展。
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