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平裝 (71)

作者


中華民國內部稽核協會 (12)
內部稽核協會 (3)
GLEIM; IRVIN N. (2)
Internal Audit Foundation (2)
THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著 (2)
GLEIM, IRVIN N. (1)
GLEIM、IRVIN N. (1)
IRVIN N.GLEIM PH D. CPA CIA CMA CFM (1)
IRVIN N、GLEIM PH D、 CPA CIA CMA CFM (1)
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THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 原著 (1)
The IIA Internal Audit Foundation (1)
The IIA Research Foundation 原著 (1)
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美國COSO委員會-原著;王怡心-等編譯 (1)
美國COSO委員會 原著 (1)

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內部稽核協會 (71)

三民網路書店 / 搜尋結果

71筆商品,3/4頁
CIA Review第三科內部稽核知識要素(第17版)

41.CIA Review第三科內部稽核知識要素(第17版)

出版社:內部稽核協會  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
本書為在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式,而非用來取代其他出版來源之考試複習教材。
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CIA Review第二科內部稽核實務(第17版)

42.CIA Review第二科內部稽核實務(第17版)

出版社:內部稽核協會  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
本書為在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式,而非用來取代其他出版來源之考試複習教材。
絕版無法訂購
內部稽核季刊:第81期
滿額折

43.內部稽核季刊:第81期

出版社:內部稽核協會  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
.內部稽核人員如何跟上最新的科技趨勢?.你的職業道德防線可信賴嗎?.企業策略稽核,持績營運計畫及災難復原稽核
定價:200 元, 優惠價:9 180
庫存:8
內部稽核季刊:第80期
滿額折

44.內部稽核季刊:第80期

出版社:內部稽核協會  出版日:2012/10/01 裝訂:平裝
.專題報導 內部稽核的品質評核 提倡審計委員會與有效執行內部稽核之關係.研究主題 2012年ACIIA研討會介紹 內部稽核應納入個資適法性查檢.稽核實務 內部稽核協助台灣鋼鐵業達成組織願景之個案研究 家族治理環境下內部稽核獨立性之探討
定價:200 元, 優惠價:9 180
庫存:8
全球科技稽核指引GTAG

45.全球科技稽核指引GTAG

作者:THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/07/01 裝訂:平裝
楊序隨著資訊科技(丨nformation Technology,以下簡稱IT)之曰新月異,管理階層於進行企業風險評估與管理之過程中,勢必會面臨因IT變革,而衍生風險、控制與治理之問題。內部稽核人員如何善用IT以協助管理階層做好持續性監控,讓組織於展現高效能之際,亦能兼顧隱私權與資訊安全,已儼然成為極受矚目之議題。本協會為國際內部稽核協會(The Institute of Internal Audi
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內控自評實務指引

46.內控自評實務指引

作者:LARRY HUBBARD  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/03/01 裝訂:平裝
中譯本
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國際內部稽核師(CIA)2010模擬考題中譯本

47.國際內部稽核師(CIA)2010模擬考題中譯本

作者:THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/02/01 裝訂:平裝
為因應專業知識與測驗技術之進步與改變,內部稽核師考試內容亦不斷地作修正。本次於2010年再版之模擬考題,係配合國際專業實務架構之修訂,酌予修訂原2004模擬考題之部分內容。本模擬考題之目的,在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式。
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國際政府稽核師專業學習指引(CGAP)

48.國際政府稽核師專業學習指引(CGAP)

作者:THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/01/01 裝訂:平裝
內部稽核是內部控制監督要素的重要一環,透過內部稽核獨立而客觀的個別評估,可協助政府各機關提升施政計畫及其作業活動之效率及效果,進而達成公部門更良善治理之目標。 本處依據會計法及內部審核處理準則等規定,負責政府財務收支內部審核工作之督辦及稽核作業;至於績效評核、政風考核、政府採購稽核及事務管理工作檢核等稽核工作,則分由不同主管機關負責督導辦理。本處為持續精進所屬會計同仁之內部審核知能,適時修訂內部
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CIA REVIEW CIA總複習:第三科經營分析與資訊科技(第14版)

49.CIA REVIEW CIA總複習:第三科經營分析與資訊科技(第14版)

作者:GLEIM; IRVIN N.  出版社:內部稽核協會  出版日:2010/08/09 裝訂:平裝
CIA 是國際內部稽核師(Certified Internal Auditor)的簡稱。CIA 證照(designation)是國際性的,此項考試在許多國家舉行。國際內部稽核協會從 1974 年開始主辦 CIA 考試。此項考試包含四科(各三小時),考生可於全年應考。每一科目包含 100 題四個選項的選擇題。
再版中無法訂購
CIA REVIEW CIA總複習:第四科經營管理技能(第14版)

50.CIA REVIEW CIA總複習:第四科經營管理技能(第14版)

出版社:內部稽核協會  出版日:2010/04/23 裝訂:平裝
本書內容包含結構分析與策略、產業與市場分析、環境與策略決策、全球化企業議題、激勵與溝通、組織結構及效能、團體之管理、影響力和領導統御、時間管理及衝突與談判等。
再版中無法訂購
CIA REVIEW CIA總複習:第二科內部稽核之執行(第14版)

51.CIA REVIEW CIA總複習:第二科內部稽核之執行(第14版)

作者:IRVIN N.GLEIM PH D. CPA CIA CMA CFM  出版社:內部稽核協會  出版日:2010/03/29 裝訂:平裝
準備與參加CIA考試方法 1. 專案委任資訊 2. 工作底稿 3. 溝通結果
再版中無法訂購
CIA REVIEW CIA總複習:第一科內部稽核在治理風險及控制之角色(第14版)

52.CIA REVIEW CIA總複習:第一科內部稽核在治理風險及控制之角色(第14版)

作者:IRVIN N; GLEIM PH D; CPA CIA CMA CFM  出版社:內部稽核協會  出版日:2010/02/12 裝訂:平裝
CIA REVIEW CIA總複習:第一科內部稽核在治理風險及控制之角色
再版中無法訂購
內部控制-整合架構:內部控制監督指引

53.內部控制-整合架構:內部控制監督指引

作者:美國COSO委員會原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2009/12/01 裝訂:平裝
COSO架構認為執行監督組成要素,乃組織內部控制制度最具效果的部分。因此,組織應審慎注意內部控制之監督是否每年度皆有執行-如同公司公開報導其內部控制品質一般,或監督組成要素是否能嵌入組織日常營運作業中。COSO委員會認為監督組成要素嵌入其持續內部控制流程中,許多組織將能達成更大的效率及效果,本指引試圖提供組織達成該等目的所需知識與範例。
絕版無法訂購
內部稽核季刊:第64期
滿額折

54.內部稽核季刊:第64期

出版社:內部稽核協會  出版日:2008/10/01 裝訂:平裝
定價:200 元, 優惠價:9 180
無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)
COSO財務報導的內部控制:較小型公開發行公司指引
滿額折

55.COSO財務報導的內部控制:較小型公開發行公司指引

作者:王怡心  出版社:內部稽核協會  出版日:2008/03/01 裝訂:平裝
COSO財務報導的內部控制─較小型公開發行公司指引這套新書為較小型的公開發行公司,提供指引以使用崔德威(Treadway) 委員會(COSO) 所提出的內部控制,由委員會主導整合架構,敘述與內部控制對財務報告有效的關係。財務報告的內部控制,被定義為一種架構,當作一個程序,受公司的董事會、管理者者和其他人員所影響,重點被設計提供合理的保證,有關於公開財務報表的可靠性,這套新書也敘述合適的方法,來實現
定價:700 元, 優惠價:9 630
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國際內控自評師考試中譯本參考書
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56.國際內控自評師考試中譯本參考書

出版社:內部稽核協會  出版日:2006/04/01 裝訂:平裝
國際內控自評師考試內容綱要說明 如準備已通過內控自評師(CCSA)考試 CCSA試題範例 CCSA試題範例參考解答 綱要範疇 範疇I、CSA基本觀念 範疇II、CSA專案的整合 範疇III、CSA流程的要素 範疇IV、企業目標與組織績效 範疇V、風險辨識與評估 範疇VI、控制理論與應用
定價:800 元, 優惠價:9 720
無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)
THE CERTIFIED INTERNAL AUDITOR:CIA MODEL EXAM QUESTIONS 2004

57.THE CERTIFIED INTERNAL AUDITOR:CIA MODEL EXAM QUESTIONS 2004

出版社:內部稽核協會  出版日:2006/03/01 裝訂:平裝
缺貨無法訂購
企業資源規劃系統使用、控制與稽核:以SAP R/3為例

58.企業資源規劃系統使用、控制與稽核:以SAP R/3為例

出版社:內部稽核協會  出版日:2001/10/01 裝訂:平裝
本書分為四個部份:緒論、資訊科技控制、應用控制、以及附錄。目的在於提供有關ERP系統的導入、使用、控制與稽核方面的資訊,可以作為企業實施ERP系統專案的重要參考。
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改善稽核生產力

59.改善稽核生產力

作者:林柄滄  出版社:內部稽核協會  出版日:1999/08/01 裝訂:平裝
絕版無法訂購
最佳內部控制評估實務:自我評估與風險評估

60.最佳內部控制評估實務:自我評估與風險評估

作者:JAMES ROTH  出版社:內部稽核協會  出版日:1999/04/01 裝訂:平裝
自我控制評估乃是針對企業經營流程與控制風險的一種新的諮詢作法,可以廣泛使用於想獲得集思廣益成效的全員品管,持續改善,內部稽核及其他領域,CSA的有效採行,可以減低內部稽核的成本;內部稽核輔以CSA,可以提升內部控制資訊及報告的品質。
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