TOP
0
0
【簡體曬書節】 單本79折,5本7折,優惠只到5/31,點擊此處看更多!
風險基礎內部審計:理論、實務、案例(簡體書)
滿額折

風險基礎內部審計:理論、實務、案例(簡體書)

商品資訊

人民幣定價:38 元
定價
:NT$ 228 元
優惠價
87198
領券後再享88折起
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
可得紅利積點:5 點
相關商品
商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

《風險基礎內部審計:理論·實務·案例》全面介紹了基於風險管理的內部審計的理念、方法和程序,為企業在充滿風險的環境中實施風險基礎內部審計、重塑內部審計職能提供指導和建議。《風險基礎內部審計:理論·實務·案例》共分九章,包括風險、風險管理與風險基礎內部審計,風險基礎內部審計的方法與流程,風險識別與評估,風險基礎審計計劃,風險管理審計,公司治理審計,內部控制審計,審計報告,風險基礎內部審計的管理等內容。

作者簡介

董大勝,經濟學博士、研究員..現為中華人民共和國審計著副審計長、審計著高級審計師評審委員會副主任委員、財政部企業內部控制標準委員會副主席、財政部會計準則委員會委員、中國注冊會計師協會常務理事、中國注冊會計師協會審計準則委員會委員、中國資產評估協會委員、國家會計學院董事、美國艾森豪威爾基金會中國大陸訪問學者、哈佛大學肯尼迪政府學院訪聞學者、長期從事財經和審計理論研究及實務工作,曾主編、編寫著作二十余部,發表論文六十余篇、韓曉梅,管理學博士。現為南京理工大學經濟管理學院會計學副教授、碩士生導師、中國會計學會財務成本分會常務理事、中國會計學會內部控制專業委員會委員、中國注冊會計師協會審計準則起草組專家、中國注冊會計師協會會計師事務所內部治理指導委員會委員、美國華盛頓大學Foster商學院會計系訪問學者。曾出版專著一部,主編和編寫著作三部,主持省部級項目四項,發表論文二十余篇

目次

第一章 風險、風險管理與風險基礎內部審計
第一節 風險與風險管理
第二節 風險管理與風險基礎內部審計

第二章 風險基礎內部審計的方法與流程
第一節 風險基礎內部審計的方法
第二節 風險基礎內部審計的主要階段

第三章 風險識別與評估
第一節 董事會、管理層與內部審計的職責
第二節 識別和評估風險
第三節 風險記錄_

第四章 風險基礎審計計劃
第一節 將風險與審計相聯系
第二節 制訂審計計劃

第五章 風險管理審計
第一節 確定風險管理成熟度
第二節 風險管理綜合評價

第六章 公司治理審計
第一節 公司治理及其審計
第二節 公司治理審計的內容

第七章 內部控制審計
第一節 內部控制審計概述
第二節 企業整體層面的內部控制審計
第三節 具體業務層面的內部控制審計
第四節 信息系統的內部控制審計

第八章 審計報告
第一節 審計報告的編制
第二節 審計報告的內容與格式
第三節 審計報告的報送、追蹤與后續審計

第九章 風險基礎內部審計的管理
第一節 內部審計檔案管理
第二節 內部審計質量管理
第三節 風險基礎內部審計綜合評估
參考文獻

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87 198
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天

暢銷榜

客服中心

收藏

會員專區