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企業內部控制配套指引頒佈後,企業內部控制資訊披露已進入強制性披露階段。但企業內部控制資訊披露仍存在不少問題,深入開展內部控制資訊披露管制問題研究,已成為學術界和監管部門的重要課題。本書主要構建了一套既符合我國國情又科學有效的內部控制資訊披露管制框架體系,該框架體系是由管制目標、管制主體、管制客體、管制內容和管制手段等要素構成的一個完整系統。考慮到我國管制模式實際和制度改革成本,本書建議以利益相關者權益保護為監管理念,設立一個上市公司內部控制管制委員會,以解決現行上市公司內部控制資訊披露管制中存在的主要問題。
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